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>> 华西证券-有色金属行业-海外季报:太阳诱电2026Q2电容业务营收同比增长14.7%至690亿日元,电容订单额环比增长41%,电容BBratio进一步升至1.72-260812
上传日期:   2026/8/12 大小:   618KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华西证券
评级:   推荐 作者:   晏溶
行业名称:   有色金属
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季报重点内容:
  生产经营情况
  1)电容业务
  2026Q2,公司电容业务实现营业收入690亿日元(4.35亿美元),同比增长14.7%、环比增长7.9%,收入占比由上年同期的71.0%提升至73.5%,继续构成公司核心收入来源。
  电容收入增长主要受信息设备、通信设备以及IT基础设施和工业设备需求提升推动,其中AI服务器等高附加值应用需求扩张成为重要增长动力。公司将继续扩大多层陶瓷电容产能,并提升高端、高可靠性产品占比。
  2)电感业务
  2026Q2,公司电感业务实现营业收入159亿日元(1.00亿美元),同比增长7.4%、环比增长1.5%,收入占比为17.0%。
  电感收入增长主要受通信设备、汽车以及IT基础设施和工业设备需求提升推动。公司将继续强化电感业务,将其培育为多层陶瓷电容之外的第二大业务支柱。
  3)其他业务
  自2026Q2起,公司将原“集成模块及器件”业务并入其他业务,并对上年同期数据进行重分类。
  2026Q2,公司其他业务实现营业收入89亿日元(5630万美元),同比下降8.5%、环比下降6.3%,收入占比由上年同期的11.5%降至9.5%,主要由于通信器件销售下降。
  4)应用结构、订单及供需情况
  2026Q2,公司IT基础设施/工业设备、汽车、通信设备、信息设备和消费类产品收入占比分别为27%、28%、20%、18%和7%;其中IT基础设施/工业设备与汽车两大重点市场合计占55%。IT基础设施/工业设备增长主要由AI服务器用电容推动,而汽车业务受到中国市场需求偏弱影响。
  订单端明显加速,2026Q2电容订单额环比增长41%,订单余额环比增长78%;全公司BB ratio升至1.58,电容BBratio进一步升至1.72。电容订单增长覆盖多个应用,尤其集中在AI服务器等IT基础设施/工业设备,以及内存模组等信息设备。
  供给与价格方面,二季度更高销量带来的产能利用率效应对营业利润形成约1134万美元的环比正贡献;但物流中断等运营限制导致库存未能按原计划增加。与此同时,同型号产品的降价幅度较上一季度明显收窄,公司还对部分产品(主要为经销商渠道产品)实施了价格调整。
  财务业绩情况
  1)营业收入
  2026Q2,公司实现营业收入939亿日元(5.91亿美元),同比增长10.7%、环比增长5.3%。公司官方口径显示,收入与利润同比增长主要来自IT基础设施/工业设备销售增加以及汇率影响;从环比看,电容和电感销售增长是主要推动因素。
  2026Q2,公司平均汇率为1美元兑158.8日元,上年同期为146.18日元,日元同比贬值8.6%,对以日元计价的营业收入和利润形成正面贡献。
  2)毛利润
  2026Q2,公司实现毛利润214亿日元(1.35亿美元),同比增长17.7%、环比增长10.8%;毛利率为22.8%,同比提升1.4个百分点、环比提升1.1个百分点,主要受销售规模增长、产品结构改善及汇率影响推动。
  3)营业利润
  2026Q2,公司实现营业利润48亿日元(3034万美元),同比增长53.3%、环比增长38.6%;营业利润率为5.1%,同比提升1.4个百分点、环比提升1.2个百分点。
  营业利润增长主要得益于IT基础设施和工业设备相关产品销量提升、产能利用率改善以及日元贬值,收入增长对固定成本及费用上涨形成有效覆盖。
  4)经常利润
  2026Q2,公司实现经常利润43亿日元(2685万美元),同比增长1560.4%、环比下降1.5%。同比大幅增长主要由于上年同期确认约30亿日元(1877万美元)汇兑损失,而本季度确认约3亿日元(169万美元)汇兑收益;环比小幅下降主要受到汇兑收益减少、利息费用及租赁合同损失影响。
  5)归母净利润
  2026Q2,公司归属于母公司股东的净利润为25亿日元(1577万美元),环比增长14.9%,上年同期为净亏损9亿日元(552万美元),同比实现扭亏;基本每股收益为19.82日元(0.125美元),上年同期为每股亏损7.02日元(0.044美元)。
  净利润改善主要受营业利润增长及汇兑损益改善推动,部分被固定资产处置损失及所得税费用抵消。
  6)研发、资本开支及折旧
  2026Q2,公司研发费用34.01亿日元(2142万美元),同比下降5.1%、环比下降9.7%;资本开支70.83亿日元(4460万美元),同比下降35.2%、环比下降18.8%;折旧费用119.14亿日元(7503万美元),同比增长4.2%、环比下降9.3%。
  7)资产负债情况
  截至2026年6月30日,公司总资产为6169亿日元(37.94亿美元),较2026年3月末增长0.2%;净资产为3683亿日元(22.65亿美元),较2026年3月末增长6.9%;公司负债总额为2486亿日元(15.29亿美元),较2026年3月末下降8.3%,主要由于部分附认股权可转换债券完成转股以及长期借款减少。
  8)股权及可转换债券
  2026Q2,公司部分2030年到期欧元日元计价附认股权可转换债券完成转股,推动股本及资本公积分别增加115亿日元(7256万美元)。
  2026年7月,公司另有面值93亿日元(5838万美元)的可转换债券完成转股,新发行约214万股普通股,股本及资
 
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